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中共林芝市委政法委员会2021年度部门决算

责任编辑:张林华    来源:林芝市委政法委    发布时间:2023-01-19    浏览次数:   【字体:

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第一部分中共林芝市委政法委概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分中共林芝市委政法委员会2021年度部门决算明细表

一、收决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、经营支出决算明细表

十、项目收入支出决算明细表

十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款支出决算明细

十三、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

十四、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细

十五、政府性基金预算财政拨款收决算表

十六、政府性基金预算财政拨款支决算明细

十七、政府性基金预算财政拨款基本决算明细

十八、政府性基金预算财政拨款项目决算明细

十九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

二十、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

二十一、预算支出相关信息表

二十二、基本数字表

二十三、机构运行信息表

二十四、非税收入征缴情况表

二十五、年初结转和结余调整情况表

二十六、主要指标变动情况表

二十七、其他收入明细情况表

二十八、财政拨款结转和结余情况表

二十九、住房公积金业务收支情况表

三十、部门决算量化评价表

第三部分中共林芝市委政法委员会2021年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

中共林芝市委政法委概况

一、主要职能

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻党中央决定和自治区党委市委部署,对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安林芝、法治林芝建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保林芝社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

)加强对全市各级政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

)掌握分析全市政法舆情动态,指导协调市直政法部门媒体网络宣传工作,指导全市各级政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

)统筹协调推进全市政法信息化建设工作,研究分析政法信息基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见,指导政法各部门信息化平台建设工作。

二、内设机构

根据上述职责,中共林芝市委政法委员会设9个内设机构8个行政科室,1个事业科室。分别为办公室(政策研究室)、综治督导科(专项行动办公室)、基层社会治理科、维稳指导科(政治安全科、反邪教协调科)政治处执法监督科(市司改办、市法学会秘书科)、政法信息化建设指导科(宣传教育科)、铁路护路联防办公室、社会管理信息中心

第二部分

中共林芝市委政法委员会2021年度决算明细表

(见附表19

第三部分

中共林芝市委政法委员会2021年度

决算情况说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

2021年本年收入1062.84万元(其中一般公共预算财政拨款收入942.3万元,其他收入120.54万元),年初结转结余146.78万元,本年支出1209.62元(其中:一般公共预算财政拨款支出1089.08万元,其他支出120.54万元;基本支出911.98万元,项目支出297.64万元),无年末结转和结余资金。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款收入1089.08万元,其中本年度预算收入942.3万元(年初财政下达经费指标1468.57万元,年度内下达经费指标102.79万元,调减经费指标629.06万元,本年度共下达经费指标942.3万元),年初结转结余收入146.78万元。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出1089.08万元,其中基本支出891.5万元,与上年相比减少10.06万元,下降1.12%,主要是本年度人员有减少,致使本年度基本支出有所下降;项目支出197.58万元,与上年相比减少150.53万元,下降43.24%主要是因为“雪亮工程”(一期)项目建设尚未完工,按照合同约定未支付项目款。   

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算支出1089.08万元,其中:基本支出891.5万元,项目支出197.58万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算支出1089.08万元,其中:一般公共服务支出916.06万元,社会保障和就业支出70.72万元,卫生健康支出45.71万元,住房保障支出56.59万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021一般公共服务支出20120131党委办公厅(室)及相关机构事务2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出916.06万元;社会保障和就业支出20820805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.28万元,20827财政对其他社会保险基金的补助2082702财政对工伤保险基金的补助0.44万元;卫生健康支出21021011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗38.22万元,2101103公务员医疗补助7.49万元;住房保障支出22122102住房改革支出2210201住房公积金56.59万元。

五、2021年度三公经费预决算情况说明

中共林芝市委政法委2021三公经费情况表

公务接待

公务用车运行维护

公务用车购置

因公出国(出境)

2020

2021

增幅

2020

2021

增幅

2020

2021

增幅

2020

2021

增幅

0.06

0

-100%

17.17

12.94

-24.64%

53.87

0

100%

0

0

0

1、因公出国(境)费用

2021年度我委无公出国(境)事项发生,因此未发生此项费用;年初无因公出国(境)预算,与上年度一致

2、公务接待费用

2021度无公务接待费事项发生,较上年度减少0.06万元,下降100%;年初预算0.45万元,与年初预算比较下降100%

3、公务用车运行维护经费

2021年公务用车保有量6(市委国安办1辆)2021年公务用车运行维护费12.94万元,比去年同期减少4.23万元,下降24.64%,主要是本年度市委国安办财务独立,致使本年度公务用车运行维护费较上年度有减少;年初预算9.51万元,与年初预算比较增加3.43万元,增长36.07%,主要是本年度开展政法队伍教育整顿工作,年中追加教育整顿经费,致使公务用车运行维护费与年初预算数比较有所增加。

4、公务用车购置

本年度无公务用车购置,比去年同期减少53.87万元,下降100%;年初无公务用车购置费。

六、2021年度机关运行情况说明

(一)2021年履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,2021年共支出1209.62万元其中,基本支出911.98万元,项目支出297.64万元。

(二)机关运行经费决算的内容

基本支出891.49万元。工资福利支出807.48万元,其中:基本工资120.59万元,津贴补贴403.77万元,奖金70.66万元,伙食补助费9.47万元,机关事业单位基本养老保险费70.28万元,职工基本医疗保险缴费38.22万元,公务员医疗补助缴费7.49万元,其他社会保障缴费0.44万元,住房公积金56.59万元,医疗费1.08万元,其他工资福利支出28.89万元。商品和服务支出80.83万元,其中:办公费1.05万元,水费0.13万元,电费11.9万元,邮电费14.79万元,差旅费2.56万元,维修(护)费6.62万元,劳务费11万元,工会经费10.33万元,公务用车运行维护费6.93万元,其他交通费0.7万元,其他商品和服务支出14.82万元。对个人和家庭的补助支出2万元资本性支出1.18万元,均为办公设备购置。

七、政府采购情况说明

2021年度,我委无政府采购。

、国有资产占有使用情况

截止20211231日,资产合计3937.42万元:流动资产122.47万元,占总资产的3.11%,固定资产净值468.42万元,占总资产的11.9%(固定资产原值802.35万元,其中房屋305.39万元,占固定资产原值38.06%,车辆226.46万元,占固定资产原值28.22%,其他270.56万元,固定资产原值32.11%在建工程3346.53万元,占总资产的84.99%

、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2021年我委项目支出为297.64万元,主要用于支付综合治理、平安建设“雪亮工程”项目等专项工作2021年我委防范化解影响安全稳定突出风险为重点,以共建共治共享为导向,以增强人民安全感为出发点,以提高预测预警预防各类风险能力为着力点,以加强综治中心规范化、标准化、实体化建设为切入点,以市域社会治理现代化、基层社会治理创新、平安创建、“先进双联户”创建活动为抓手,坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理有机结合,不断推进理念思路、体制机制、方法手段创新,全面提升平安林芝建设科学化、社会化、法治化、智能化水平,全面建设更高水平的平安林芝,确保林芝社会局势和谐稳定。

十、扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况

2021我委没有扶贫项目资金。

十一、举借债务公开情况

2021年度我委没有待偿还的债务、待回购的股权投资应付工资物资款项等。

十二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度我委无政府性基金预算财政拨款,故无相关收入支出。

、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度我委无国有资本经营预算财政拨款,故无相关收入支出。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。    

(二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件:2021年决算公开表